信丰县外侨办2019年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2020-08-07 14:36:00

信丰县外侨办2019年度部门决算

   

第一部分县外侨办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

窗体顶端

第一部分 信丰县外侨办概况

窗体底端

一、部门主要职能

信丰县人民政府外事侨务办公室是主管外事侨务工作的县政府(县委)直属机构,其主要职责是:贯彻落实省、市外侨办和县委、县政府关于外事侨务工作的指示、决定;负责处理发生在我县的重大涉外、涉侨事件;管理全县因公出国境人员的审核、申报、出访组团及护照管理和收缴工作;贯彻落实《侨法》,维护归侨、侨眷合法权益和开展为侨服务工作;督促检查外事纪律的执行,配合有关部门查处涉外、涉侨违纪、违法案件;做好海外人士捐赠和引资引智工作为我县经济建设作贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2019年年末编制人数 3 人,其中行政编制 3 人,事业编制 0 人;年末实有人数 2 人,其中在职人员 2人,离休人员 0 人,退休人员 0人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 53.58万元,其中年初结转和结余 1.63万元,较2018年(减少)34.73万元,(下降) 39 %;本年收入合计51.95万元,较2018年(减少)18.07万元,(下降)26 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入51.95万元,占100  %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入  0万元,占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计51.95万元,其中本年支出合计51.95万元,较2018年(减少)34.73万元,(下降)40  %,主要原因是:并入统战部;年末结转和结余0万元,较2018年(减少)0  万元,(下降) 0 %,主要原因是:并入统战部

本年支出的具体构成为:基本支出 43.18万元,占 83 %;项目支出0万元,占 0 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)8.77万元,占17%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为51.95万元,决算数为51.95万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为44.81万元,决算数为44.81万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为7.14万元,决算数为 7.14万元,完成年初预算的100%,

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44.81  万元,其中:

(一)工资福利支出40.49   万元,较2018年增加4.97  万元,增长12  %,主要原因是:职工干部提升工资

(二)商品和服务支出9.31万元,较2018年(减少)13.78  万元,(下降)59 %,主要原因是:人员调出

(三)对个人和家庭补助支出 3.77万元,较2018年(减少)24.07  万元,(下降)86  %,主要原因是:人员调出

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。

五、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额为0.70万元,较上年减少53.02%,今年支出厉行节约。行政单位、公务员法管理的事业单位机关运行经费支出9.31万元,比去年减少了14.02万元。

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,决算数为0.7万元,完成预算的38 %,决算数较2018年减少1.48万元,(下降) 47.3 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年(减少)3.62万元,(下降)84.18 %。主要原因是:没有出国项目。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.8万元,决算数为0.7万元,完成预算的38 %,决算数较2018年减少0.79万元,(下降)47 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0  %,

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0  个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %组织对部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对财务等部门整体支出分别委托财政局、审计局等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,对整体支出绩效评价情况考评为优

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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