信丰县人民政府食品办公室2021年度部门决算

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2022-10-20 14:23:00

信丰县人民政府食品办公室2021年度部门决算

   

第一部分信丰县人民政府食品部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分信丰县人民政府食品办公室部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家食品工业的方针、政策、法规,根据国家产业政策及行业规范,参与编制和贯彻落实产业、行业发展规划;促进产业结构调整,引导行业合理布局,优化产业,产品结构。

(二)加强行业调研,收集、整理、分析和交流行业信患;搞好行业教育培训;协调行业关系,维护公平竞争秩序,做好行业管理和服务工作。

负责全县食品产业的信息统计工作,掌握和分析行业生产经营动态,调查研究行业发展中的重大问题,向有关部门提出政策建议,为政府提供有关决策依据

推动行业技术进步,组织行业科技攻关,组织对新技术、新工艺、新设备、新产品等科技创新活动及推广应用工作。

配合有关部门做好食品加工小区规划、建设与管理。

指导协调行业招商引资,引导和促进企业横向联系与协作。

贯彻实施国家和行业标准,督促企业加强质量管理

组织指导食品行业协会、学会的工作,促进行业规范和自律。

受县人民政府委托,要设法引进涉农及农产品的龙头企业并承办有关行政管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:信丰县人民政府食品办公室。

本单位未单独设置科室,为工信局内设机构。

本部门2021年年末实有人数24人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度部门决算表

信丰县人民政府食品办公室2021年决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计57.62万元,其中年初结转和结余0万元,2020年持平;本年收入合计57.62万元,较2020年减少34.67万元,下降37.57%,主要原因是:业务减少,财政拨款收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入57.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计57.62万元,其中本年支出合计57.62万元,较2020年减少34.67万元,下降37.57%,主要原因是:落实过紧日子思想;年末结转和结余0万元,较2020年增减10.95万元,下降100%,主要原因是:财政预算内资金实行零结转

本年支出的具体构成为:基本支出57.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为110.74万元,决算数为57.62万元,完成年初预算的52.03%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为9.22万元,决算数为4.1万元,完成年初预算的44.47%,主要原因是:单位改革撤销

(二)卫生健康支出年初预算数为4.01万元,决算数为1.68万元,完成年初预算的41.89%,主要原因是:单位改革撤销

(三)住房保障支出初预算数为6.35万元,决算数为4.27万元,完成年初预算的67.24%,主要原因是:单位改革撤销

(四)粮油物资储备支出初预算数为91.17万元,决算数为47.58万元,完成年初预算的52.19%,主要原因是:单位改革撤销。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57.62万元,其中:

(一)工资福利支出57.62万元,较2020年减少11.95万元,下降17.18%,主要原因是:单位改革撤销,人员减少。

(二)商品和服务支出0万元,较2020年减少10.99万元,下降100%,主要原因是:机构改革,食品办撤销,所有人员并入工信局办公。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2020年减少0.78万元,下降100%,主要原因是:机构改革,食品办撤销,所有人员并入工信局办公。

(四)资本性支出0万元,较2020年持平,增长0%,主要原因是:无该项相关支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0.88万元减少100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0.88万元,减少100%,主要原因是:单位撤销合并减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位撤销合并减少。全年国内公务接待0批,累计接0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无购置公车事项,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加(减少)。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他用车情况

九、预算绩效情况说明

   根据本县预算绩效开展实际情况,二级预算单位未开展绩效工作,本单位2021年度未开展绩效自评。






第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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