信丰县林政稽查大队2024年单位预算

来源:农业部门 访问量: 发布日期:2024-02-20 17:12:00

信丰县林政稽查大队2024年单位预算

    

第一部分 信丰县林政稽查大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县林政稽查大队2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县林政稽查大队2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县林政稽查大队概况

一、部门主要职责

信丰县林政稽查大队的主要职责有:

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规规章,组织起草有关规范性文件,制定全县林业事业发展相关政策、规划,并组织实施。

(二)主要承担组织开展林业法律法规的宣传教育和执法培训,贯彻执行有关森林资源保护的方针、政策和法律法规;受林业行政主管部门委托,受理林业行政案件,实施林业行政处罚等职责

(三)负责推进全县林业改革相关工作。

(四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(五)承担林业安全生产监督管理职责,指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。

协同组织林业系统相关人才队伍建设,开展林业科学技术的对外交流与合作。

(七)完成县委、县政府、县林业局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年林政稽查大队内设股室6  个,包括:财务、业务室、一中队、二中队、三中队、四中队

编制人数小计18人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数18人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计56人,其中:在职人数小计18人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计33人,遗属人数5人。

第二部分  信丰县林政稽查大队2024年单位预算表

(详见附表)信丰县林政稽查大队2024年市县部门预算公开表

第三部分  信丰县林政稽查大队2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年林政稽查大队收入预算总额为634.76   万元,较上年预算安排减少224.91  万元,其中:财政拨款收入284.76  万元,较上年预算安排增加62.02  万元;教育收费资金收入0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元事业收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;附属单位上缴收入0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;上级补助收入0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;其他收入350  万元,较上年预算安排减少283.30  万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元。

(二)支出预算情况

2024年林政稽查大队支出预算总额为634.76万元,较上年预算安排减少224.91  万元其中

按支出项目类别划分:基本支出284.76万元,较上年预算安排减少58.39万元;其中工资福利支出261.87  万元,商品和服务支出  22.89  万元,对个人和家庭的补助  0   万元资本性支出  0万元;项目支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;其中工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  0   万元,对个人和家庭的补助  0   万元,债务利息及费用支出  0   万元,资本性支出(基本建设)  0   万元,资本性支出  0   万元,对企业补助0  万元,其他支出350万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;国防支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元公共安全支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;教育支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;科学技术支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;文化旅游体育与传媒支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;社会保障和就业支出     27.68万元,较上年预算安排增加3.60万元;卫生健康支出  9.51   万元,较上年预算安排增加  2.29   万元;节能环保支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;城乡社区支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;农林水支出  223.33   万元,较上年预算安排增加52.18万元;交通运输支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;资源勘探工业信息等支出    0元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;商业服务业等支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出     24.24万元,较上年预算安排增加0.32万元;粮油物资储备支出    0万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;灾害防治及应急管理支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出  350   万元,较上年预算安排减283.30万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出261.87万元,较上年预算安排增加56.94   万元;商品和服务支出  22.89  万元,较上年预算安排增加3.57万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元债务利息及费用支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元资本性支出(基本建设)  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;对企业补助(基本建设0万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元对社会保险基金补助  0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;其他支出350万元,较上年预算安排减少283.30万元。

财政拨款支出情况

2024年林政稽查大队财政拨款支出预算总额284.76万元,较上年预算安排增加62.02  万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0  万元,教育支出  0  万元,科学技术支出   0万元,文化旅游体育与传媒支出  0万元,社会保障和就业支出27.68万元,卫生健康支出  9.51万元,节能环保支出0  万元,城乡社区支出0万元,农林水支出223.33    万元,交通运输支出    0万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0万元,金融支出0万元自然资源海洋气象等支0  万元,住房保障支出24.24万元,粮油物资储备支出  0   万元,灾害防治及应急管理支出  0   万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出284.76万元,较上年预算安排增加62.02万元;其中工资福利支出261.87  万元,商品和服务支出22.89万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;其中工资福利支出  0万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助0   万元,债务利息及费用支出0  万元,资本性支出(基本建设)0  万元,资本性支出  0  万元,对企业补0万元,其他支出0万元。

政府性基金情况

单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营情况

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要事项的说明

单位非行政参公单位,无机关运行经费

政府采购情况

2024年单位政府采购总额20.20万元其中政府采购货物预算20.20   万元政府采购工程预算  0  万元政府采购服务预算0  万元。

国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31日,单位共有车辆  2  辆,其中:一般公务用车实有数  2  辆。

2024年单位预算安排购置车辆  0  安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)林政稽查大队项目情况说明

1项目概述林政稽查大队依据本单位近3年其他资金的使用情况,对其他资金的需求量、支付方式自行评估。其他资金主要用于支付自收自支人员经费、日常公用经费、政府采购、对本单位的补助支出等。

2立项依据2024年预算编制要求。

3实施主体:信丰县林政稽查大队

4实施方案:(1)、按规定使用其他资金,年末结余与年初结转相对应。(2)、政策目标具有稳定性和持续性。(3)、有明确的产出指标和效益指标

5实施周期2024年1月1日-2024年12月31日

6年度预算安排年度编制预算350万元。

二、2024年三公经费预算情况说明

2024年林政稽查大队三公经费财政拨款安排2.90万元,其中

因公出国(境)费  0  万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务接待费  0  万元,比上年增(减)  0  万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务用车运行维护费  2.90    万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务用车购置   0  万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是与上年安排保持一致   

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


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