信丰县正平镇九渡中心小学2024年单位预算

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2024-02-20 16:49:00



    


第一部分 信丰县正平镇九渡中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县正平镇九渡中心小学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县正平镇九渡中心小学2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县正平镇九渡中心小学概况

一、部门主要职责

实施初中义务教育促进基础教育发展 .业务范围 初中学历教育。按照《义务教育法》的规定,按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间,组织开展文化娱乐等课外活动。同时,建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生,学校对违反学校管理制度的学生,应当予以批评教育。

二、机构设置及人员情况

2024年信丰县正平镇九渡中心小学内设股室4  个,包括:总务处、教务处、政教处、少先队

编制人数小计125人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数125人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计130人,其中:在职人数小计125人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计47人,遗属人数27人。学生数1561人。

第二部分  信丰县正平镇九渡中心小学2024年单位预算表

(详见附表)【36】2024年市县部门预算公开表(单位)

第三部分  信丰县正平镇九渡中心小学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年信丰县正平镇九渡中心小学收入预算总额为3734.61  万元,较上年预算安排增加317.3  万元,其中:财政拨款收入2742.79  万元,较上年预算安排增加1002.91  万元;教育收费资金收入0  万元,较上年预算安排减少   200  万元事业收入   0  万元,较上年预算安排增加    0万元;事业单位经营收入   0  万元,较上年预算安排增加    0万元;附属单位上缴收入  0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;上级补助收入  0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;其他收入   980  万元,较上年预算安排减少   120  万元;使用非财政拨款结余   0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;上年结转(结余)11.82    万元,较上年预算安排减少  65.61   万元。

(二)支出预算情况

2024年信丰县正平镇九渡中心小学支出预算总额为  3734.61   万元,较上年预算安排增加  617.3   万元其中

按支出项目类别划分:基本支出  2623.53   万元,较上年预算安排增加  843.73   万元;其中工资福利支出   2580.24  万元,商品和服务支出  42.29   万元,对个人和家庭的补助  0   万元资本性支出  1  万元;项目支出  1111.08   万元,较上年预算安排减少   226.43  万元;其中工资福利支出   0.14  万元,商品和服务支出   130.94  万元,对个人和家庭的补助  0   万元,债务利息及费用支出  0   万元,资本性支出(基本建设)   0  万元,资本性支出   0  万元,对企业补助  0万元,其他支出  980   万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出   1750.19  万元,较上年预算安排增加  313.12  万元;国防支出    0万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元公共安全支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;教育支出   1750.19  万元,较上年预算安排增加313.12    万元;科学技术支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;文化旅游体育与传媒支出0    万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;社会保障和就业支出   778.95  万元,较上年预算安排增加  570.19   万元;卫生健康支出   64.42  万元,较上年预算安排增加  10.52   万元;节能环保支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;城乡社区支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;农林水支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;交通运输支出   0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;资源勘探工业信息等支出  0  元,较上年预算安排增加(减少)  0       万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0     万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;自然资源海洋气象等支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;住房保障支出   161.05  万元,较上年预算安排减少  26.56  万元;粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;灾害防治及应急管理支出    0     万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;其他支出  980     万元,较上年预算安排减  249.97    万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  2580.24  万元,较上年预算安排增加  855.43  万元;商品和服务支出  42.29  万元,较上年预算安排增加  15.37  万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元债务利息及费用支出0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元资本性支出(基本建设)   0万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;资本性支出  1  万元,较上年预算安排增加1  万元;对企业补助(基本建设  0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0万元;对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)    0万元对社会保险基金补助0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;其他支出   980万元,较上年预算安排减少   320   万元。

财政拨款支出情况

2024年信丰县正平镇九渡中心小学财政拨款支出预算总额  2742.79  万元,较上年预算安排增加  1002.91  万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1738.55万元,国防支出0万元,公共安全支出0  万元,教育支出1738.55   万元,科学技术支出0  万元,文化旅游体育与传媒支出  0万元,社会保障和就业支出778.91万元,卫生健康支出  64.28万元,节能环保支出  0万元,城乡社区支出  0万元,农林水支出  0   万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0万元,金融支出0万元自然资源海洋气象等支0  万元,住房保障支出161.05  万元,粮油物资储备支出  0   万元,灾害防治及应急管理支出  0   万元,其他支出0   万元。

按支出项目类别划分:基本支出   2619.82万元,较上年预算安排增加879.94  万元;其中工资福利支出2580.20  万元,商品和服务支出38.62  万元,对个人和家庭的补助0  万元,资本性支出1万元。项目支出  122.97万元,较上年预算安排增加122.97  万元;其中工资福利支出   0万元,商品和服务支出  122.97  万元,对个人和家庭的补助0   万元,债务利息及费用支出  0万元,资本性支出(基本建设)  0  万元,资本性支出  0  万元,对企业补  0  万元,其他支出  0  万元。

政府性基金情况

单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营情况

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费等重要事项的说明

单位非行政参公单位,无机关运行经费。

政府采购情况

2024年单位政府采购总额42.81万元其中政府采购货物预算  42.81  万元政府采购工程预算  0  万元政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31日,单位共有车辆  0辆,其中:一般公务用车实有数  0辆。

2024年单位预算安排购置车辆  0安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为

(九)信丰县正平镇九渡中心小学项目情况说明

    本单位本年度未安排项目。

二、2024年三公经费预算情况说明

2024年**单位为三公经费财政拨款安排   1.16万元,其中

因公出国(境)费  0  万元,比上年增(减)   0万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务接待费   1.16万元,比上年减少  0.04万元,主要原因是开源节流

公务用车运行维护费   0   万元,比上年增(减)   0  万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务用车购置   0  万元,比上年增(减)    0万元,主要原因是与上年安排保持一致


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


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