信丰县图书馆单位2024年单位预算

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2024-02-20 10:03:00

信丰县图书馆单位2024年单位预算

    

第一部分 信丰县图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县图书馆2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县图书馆2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县图书馆单位概况

一、部门主要职责

信丰县图书馆的主要职责有:

(一)贯彻执行党的方针、政策,落实教育部《普通高等学校图书馆规程》,履行教育职能和信息服务职能,充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用

(二)贯彻执行党的方针、政策,落实教育部《普通高等学校图书馆规程》,履行教育职能和信息服务职能,充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用贯彻执行党的方针、政策,落实教育部《普通高等学校图书馆规程》,履行教育职能和信息服务职能,充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用

(三)贯彻执行党的方针、政策,落实教育部《普通高等学校图书馆规程》,履行教育职能和信息服务职能,充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用

二、机构设置及人员情况

2024年图书馆单位1个,包括:24小时城市书房、少儿主题图书室、儿童阅览室、亲子主题阅览室、报刊阅览室、主题图书馆、文献书库、特藏书库、电子阅览室、VR展示区、基本书库、采编加工室、培训室、自习室、多功能报告厅。

编制人数小计5人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数0人。

第二部分  信丰县图书馆2024年单位预算表

(详见附表)图书馆【36】2024年市县部门预算公开表(单位)

第三部分  信丰县图书馆单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年图书馆单位收入预算总额为127.96   万元,较上年预算安排增加19.4   万元,其中:财政拨款收入107.62   万元,较上年预算安排增加35.96   万元;教育收费资金收入0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元事业收入0    万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;附属单位上缴收入0    万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;上级补助收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元;其他收入20    万元,较上年预算安排减少   10  万元;使用非财政拨款结余  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;上年结转(结余)  0   万元,较上年预算安排减少6.9    万元。

(二)支出预算情况

2024年图书馆单位支出预算总额为127.62    万元,较上年预算安排增加19.4    万元其中

按支出项目类别划分:基本支出  77.62   万元,较上年预算安排增加5.96    万元;其中工资福利支出71.51    万元,商品和服务支出6.11    万元,对个人和家庭的补助0    万元资本性支出  0  万元;项目支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;其中工资福利支出  0   万元,商品和服务支出6.11    万元,对个人和家庭的补助0    万元,债务利息及费用支出   0  万元,资本性支出(基本建设)   0  万元,资本性支出     万元,对企业补助0   万元,其他支出  0   万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  107.62   万元,较上年预算安排增加35.96    万元;国防支出0    万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元公共安全支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;教育支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;科学技术支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;文化旅游体育与传媒支出  91.35   万元,较上年预算安排增加36.77    万元;社会保障和就业支出7.38    万元,较上年预算安排增加0.21    万元;卫生健康支出2.5    万元,较上年预算安排增加0.29    万元;节能环保支出     万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元;城乡社区支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;农林水支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;交通运输支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;资源勘探工业信息等支出  0  元,较上年预算安排增加(减少)    0     万元;商业服务业等支出  0    万元,较上年预算安排增加(减少)  0     万元;金融支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元;自然资源海洋气象等支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)    万元;住房保障支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;灾害防治及应急管理支出    0     万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;其他支出  0     万元,较上年预算安排增加(减少)  0    万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出71.51   万元,较上年预算安排增加5.96   万元;商品和服务支出6.11   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;对个人和家庭的补助0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元债务利息及费用支出0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元资本性支出(基本建设)0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;资本性支出0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;对企业补助(基本建设0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;对企业补助0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;其他支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0    万元。

财政拨款支出情况

2024年图书馆单位财政拨款支出预算总额107.62  万元,较上年预算安排增加35.96   万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出107.62万元,国防支出0万元,公共安全支出0  万元,教育支出  0  万元,科学技术支出0  万元,文化旅游体育与传媒支出91.35  万元,社会保障和就业支出7.38万元,卫生健康支出0  万元,节能环保支出0  万元,城乡社区支出0  万元,农林水支出0    万元,交通运输支出    0万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出0  万元,金融支出0  万元自然资源海洋气象等支0  万元,住房保障支出6.39  万元,粮油物资储备支出0    万元,灾害防治及应急管理支出  0   万元,其他支出0   万元。

按支出项目类别划分:基本支出77.62   万元,较上年预算安排增加5.96    万元;其中工资福利支出71.51    万元,商品和服务支出6.11  万元,对个人和家庭的补助0  万元,资本性支出0  万元。项目支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;其中工资福利支出  0万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助0  万元,债务利息及费用支出0   万元,资本性支出(基本建设)0   万元,资本性支出  0  万元,对企业补0   万元,其他支出  0  万元。

政府性基金情况

2024年图书馆单位政府性基金收入预算为   0     万元支出预算为  0  万元,其中基本支出0   万元,项目支出  0  万元。

单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营情况

2024年图书馆单位国有资本经营收入预算为   0   万元,支出预算为0   万元,其中基本支出0   万元,项目支出  0  万元。

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算  0  万元2023年(上年)预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)   0 %,主要原因是单位非行政参公单位,无机关运行经费

政府采购情况

2024年单位政府采购总额0万元其中政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

政府采购工程预算0万元

国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无


(九)免费开放资金项目情况说明

1项目概述

强化图书馆服务体系建设,使图书馆成为全民终身学习中心,知识信息枢纽、公共交流平台。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯,并具备良好阅读能力,使公众重新认识图书馆功能和价值,让全民享受均等的图书文献服务。

2)立项依据

提前下达图书馆免费开放中央补助资金

3)实施主体

信丰县图书馆

4)实施方案

实现公共场馆免费开放,丰富广大市民文化生活,开展全民阅读普及活动

5)实施周期

2023年1-12月

6)年度预算安排

按照《提前下达图书馆免费开放中央补助资金》的文件要求下达资金

7)绩效目标和指标

强化图书馆服务体系建设,使图书馆成为全民终身学习中心,知识信息枢纽、公共交流平台。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯,并具备良好阅读能力,使公众重新认识图书馆功能和价值,让全民享受均等的图书文献服务。


二、2024年三公经费预算情况说明

2024年图书馆单位为三公经费财政拨款安排1.45   万元,其中

因公出国(境)费  0  万元,比上年增(减)  0  万元,主要原因是本单位无出国(境)支出

公务接待费1.45   万元,比上年减0.5   万元,主要原因是  与上年安排基本保持一致

公务用车运行维护费   0   万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是本单位无公务用车  

公务用车购置   0  万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是  本单位无公务用车购置  


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


收支预算总表

填报单位:[203003]信丰县图书馆

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

107.62

文化旅游体育与传媒支出

91.35

    (一)一般公共预算收入

107.62

社会保障和就业支出

7.38

    (二)政府性基金预算收入

卫生健康支出

2.50

    (三)国有资本经营预算收入

住房保障支出

6.39

二、教育收费资金收入

其他支出

20.00

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

20.00

本年收入合计

127.62

本年支出合计

127.62

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

收入总计

127.62

支出总计

127.62


单位收入总表

[203003]信丰县图书馆

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

127.62

107.62

107.62

20.00

207

文化旅游体育与传媒支出

91.35

91.35

91.35

 01

 文化和旅游

91.35

91.35

91.35

  2070104

  图书馆

91.35

91.35

91.35

208

社会保障和就业支出

7.38

7.38

7.38

 05

 行政事业单位养老支出

7.38

7.38

7.38

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.38

7.38

7.38

210

卫生健康支出

2.50

2.50

2.50

 11

 行政事业单位医疗

2.50

2.50

2.50

  2101102

  事业单位医疗

2.50

2.50

2.50

221

住房保障支出

6.39

6.39

6.39

 02

 住房改革支出

6.39

6.39

6.39

  2210201

  住房公积金

6.39

6.39

6.39

229

其他支出

20.00

20.00

 99

 其他支出

20.00

20.00

  2299999

  其他支出

20.00

20.00


单位支出总表

填报单位[203003]信丰县图书馆

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

127.62

77.62

50.00

207

文化旅游体育与传媒支出

91.35

61.35

30.00

 01

 文化和旅游

91.35

61.35

30.00

  2070104

  图书馆

91.35

61.35

30.00

208

社会保障和就业支出

7.38

7.38

 05

 行政事业单位养老支出

7.38

7.38

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.38

7.38

210

卫生健康支出

2.50

2.50

 11

 行政事业单位医疗

2.50

2.50

  2101102

  事业单位医疗

2.50

2.50

221

住房保障支出

6.39

6.39

 02

 住房改革支出

6.39

6.39

  2210201

  住房公积金

6.39

6.39

229

其他支出

20.00

20.00

 99

 其他支出

20.00

20.00

  2299999

  其他支出

20.00

20.00


财政拨款收支总表

[203003]信丰县图书馆

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

107.62

一、本年支出

107.62

107.62

  一般公共预算拨款收入

107.62

文化旅游体育与传媒支出

91.35

91.35

  政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

7.38

7.38

  国有资本经营预算收入

卫生健康支出

2.50

2.50

住房保障支出

6.39

6.39

收入总计

107.62

支出总计

107.62

107.62


一般公共预算支出表

[203003]信丰县图书馆

单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

107.62

77.62

30.00

207

文化旅游体育与传媒支出

91.35

61.35

30.00

 01

 文化和旅游

91.35

61.35

30.00

  2070104

  图书馆

91.35

61.35

30.00

208

社会保障和就业支出

7.38

7.38

 05

 行政事业单位养老支出

7.38

7.38

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.38

7.38

210

卫生健康支出

2.50

2.50

 11

 行政事业单位医疗

2.50

2.50

  2101102

  事业单位医疗

2.50

2.50

221

住房保障支出

6.39

6.39

 02

 住房改革支出

6.39

6.39

  2210201

  住房公积金

6.39

6.39

一般公共预算基本支出表

[203003]信丰县图书馆

单位:万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

77.62

71.51

6.11

301

工资福利支出

71.51

 30101

 基本工资

17.90

17.90

 3010201

 行政单位统一津补贴

12.87

12.87

 3010302

 公务员(含参公)基础绩效奖

19.79

19.79

 3010701

 事业单位基础性绩效工资

4.68

4.68

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

7.38

7.38

 30110

 职工基本医疗保险缴费

2.18

2.18

 30112

 其他社会保障缴费

0.32

0.32

 30113

 住房公积金

6.39

6.39

302

商品和服务支出

6.11

 30201

 办公费

2.00

2

 30207

 邮电费

0.50

0.5

 30211

 差旅费

1.30

1.3

 30217

 公务接待费

1.45

1.45

 30299

 其他商品和服务支出

0.86

0.86


注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203003]信丰县图书馆

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

203003

信丰县图书馆

1.45

1.45

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                         单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

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