信丰县财政局2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县财政局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县财政局部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职责
信丰县财政局的主要职责有:
(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,承担县本级各项财政收支管理的责任,负责政府非税收入管理,执行国库管理和预算一体化系统管理制度;
(二)管理行政事业单位国有资产,收取县本级企业国有资本收益;
(三)管理全县的会计工作,监督财税方针政策、法规和制度执行情况;
(四)承办县人民政府交办的其他事项等。
二、机构设置及人员情况
2024年财政局部门共有预算单位1个,包括信丰县财政局本级。信丰县财政局含信丰县财政局本级及信丰县公共财政服务中心、信丰县财政评审中心2个非独立核算机构,代管信丰县国有资产服务中心1个非独立核算机构。信丰县财政局内设预算股、国库股、行政政法股、教科文股、绩效评价股、政府采购监管股、评审中心、信息股、农业股、乡财股、资环股、经建股、经服股、金融监管股、债务管理股、办公室等27个股室。
编制人数小计165人,其中:行政编制人数21人,全部补助事业编制人数144人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计171人(含代管两大集团高管15人),其中:在职人数小计21人,行政在职人数21人,全部补助事业在职人数150人(含代管两大集团高管15人),部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计95人,遗属人数13人。
第二部分 信丰县财政局部门2024年部门预算表
第三部分 信丰县财政局部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年财政局部门收入预算总额为 2901.13万元,较上年预算安排减少 267.66 万元,其中:财政拨款收入 2824.32万元,较上年预算安排增加 82.13 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排减少 140 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 16.81 万元,较上年预算安排减少 209.39万元。
(二)支出预算情况
2024年财政局部门支出预算总额为 2901.13万元,较上年预算安排减少 267.66万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 2508.32万元,较上年预算安排增加 77.65 万元;其中:工资福利支出 2311.03万元,商品和服务支出 187.29万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 10 万元;项目支出 392.81万元,较上年预算安排减少 345.31万元;其中:工资福利支出 85.25万元,商品和服务支出 175.92 万元,对个人和家庭的补助 41.64 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 30 万元,对企业补助 0万元,其他支出 60 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2317.05 万元,较上年预算安排减少 42.92 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 233.99 万元,较上年预算安排减少 25.76 万元;卫生健康支出 87.87 万元,较上年预算安排增加 4.27 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 202.22 万元,较上年预算安排减少54.11 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 60 万元,较上年预算安排减少 140 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 2396.28 万元,较上年预算安排增加 41.62 万元;商品和服务支出 363.21 万元,较上年预算安排减少 85.37 万元;对个人和家庭的补助 41.64 万元,较上年预算安排减少 16.64 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 40 万元,较上年预算安排减少 67.27 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 60 万元,较上年预算安排减少 140 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年财政局部门财政拨款支出预算总额 2884.32 万元,较上年预算安排增加 142.13 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2300.24 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 233.99 万元,卫生健康支出 87.87 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 202.22 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 60 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 2508.32 万元,较上年预算安排增加 142.13 万元;其中:工资福利支出 2311.03 万元,商品和服务支出 187.29 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 316 万元,较上年预算安排减少 4 万元;其中:工资福利支出 77.64 万元,商品和服务支出 172.94 万元,对个人和家庭的补助 35.42 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 30 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 187.29 万元,比2023年预算减少 20.19 万元,下降 9.73 %,主要原因是落实过紧日子要求,压缩一般性支出 。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 40 万元,其中:政府采购货物预算 40 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)12月31日,部门共有车辆 0辆,其中:一般公务用车实有数0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无 。
(九)财政局项目情况说明
2024年实行绩效目标管理的项目有3个,编制了项目绩效目标的项目共3个,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排316万元。
1.预算一体化系统、预算绩效评价专项经费
1)项目概述:从2021年9月开始实行预算一体化系统改革,2022年账务系统接入、2023年部门决算接入、2024年资产系统接入预算一体化太系统;从2020年开始全面预算绩效评价工作全面开展。
2)立项依据:全县预算单位使用预算一体化系统、全县预算单位全面开展算绩效评价工作
3)实施主体:信丰县财政局
4)实施方案:由信丰县财政局负责算一体化系统运行维护、聘请第三方对预算绩效进行重点评价
5)实施周期:2024年1-12月
6)年度预算安排:140万元
7)绩效目标和指标:见项目绩效评价表
2.基建预算、结算审核专项经费
1)项目概述:从2020年开始决算审计从审计局移入财政局,财政局负责基建预结算审计、征地拆迁结算审计。
2)立项依据:全县预算单位基建预结算审计,以及全县重点项目征地拆迁结算
3)实施主体:信丰县财政局
4)实施方案:由信丰县财政局负责全县预算单位基建预结算审计,以及全县重点项目征地拆迁结算
5)实施周期:2024年1-12月
6)年度预算安排:100万元
7)绩效目标和指标:见项目绩效评价表
3、其他专项工作经费
1)项目概述:全县预算、决算编制工作、国有资产管理及两大集团、重点项目委托第三方评审费用。
2)立项依据:全县预算、决算编制工作、国有资产管理及两大集团、重点项目委托第三方评审
3)实施主体:信丰县财政局
4)实施方案:由信丰县财政局负责全县预算、决算编制工作、国有资产管理及两大集团、重点项目委托第三方评审费用
5)实施周期:2024年1-12月
6)年度预算安排:76万元
7)绩效目标和指标:见项目绩效评价表
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年财政局部门“三公”经费财政拨款安排33.66万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费 33.66 万元,比上年增(减) 1.12万元,主要原因是: 厉行节约,压缩公务接待费支出 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表
填报单位:[118001]信丰县财政局 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2,824.32 |
一般公共服务支出 |
2,317.05 |
(一)一般公共预算收入 |
2,824.32 |
社会保障和就业支出 |
233.99 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
87.87 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
202.22 |
二、教育收费资金收入 |
|
其他支出 |
60.00 |
三、事业收入 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、其他收入 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,884.32 |
本年支出合计 |
2,901.13 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
16.81 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,901.13 |
支出总计 |
2,901.13 |
单位收入总表
填报单位:[118001]信丰县财政局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
2,901.13 |
16.81 |
2,824.32 |
2,824.32 |
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,317.05 |
16.81 |
2,300.24 |
2,300.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
财政事务 |
2,310.83 |
10.59 |
2,300.24 |
2,300.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1,994.83 |
10.59 |
1,984.24 |
1,984.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
176.00 |
|
176.00 |
176.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
140.00 |
|
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
商贸事务 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.99 |
|
233.99 |
233.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位收入总表
填报单位:[118001]信丰县财政局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
233.99 |
|
233.99 |
233.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
233.99 |
|
233.99 |
233.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.87 |
|
87.87 |
87.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
87.87 |
|
87.87 |
87.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87.87 |
|
87.87 |
87.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
202.22 |
|
202.22 |
202.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
202.22 |
|
202.22 |
202.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
202.22 |
|
202.22 |
202.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
99 |
其他支出 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
单位支出总表
填报单位:[118001]信丰县财政局 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,901.13 |
2,508.32 |
392.81 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,317.05 |
1,984.24 |
332.81 |
06 |
财政事务 |
2,310.83 |
1,984.24 |
326.59 |
2010601 |
行政运行 |
1,994.83 |
1,984.24 |
10.59 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
176.00 |
|
176.00 |
2010604 |
预算改革业务 |
140.00 |
|
140.00 |
13 |
商贸事务 |
6.22 |
|
6.22 |
2011308 |
招商引资 |
6.22 |
|
6.22 |
208 |
社会保障和就业支出 |
233.99 |
233.99 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
233.99 |
233.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
233.99 |
233.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.87 |
87.87 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
87.87 |
87.87 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87.87 |
87.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
202.22 |
202.22 |
|
02 |
住房改革支出 |
202.22 |
202.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
202.22 |
202.22 |
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
99 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
2299999 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
财政拨款收支总表
填报单位 :[118001]信丰县财政局 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
2,824.32 |
一、本年支出 |
2,824.32 |
2,824.32 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,824.32 |
一般公共服务支出 |
2,300.24 |
2,300.24 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
233.99 |
233.99 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
87.87 |
87.87 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
202.22 |
202.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,824.32 |
支出总计 |
2,824.32 |
2,824.32 |
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:[118001]信丰县财政局
单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,824.32 |
2,508.32 |
316.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,300.24 |
1,984.24 |
316.00 |
06 |
财政事务 |
2,300.24 |
1,984.24 |
316.00 |
2010601 |
行政运行 |
1,984.24 |
1,984.24 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
176.00 |
|
176.00 |
2010604 |
预算改革业务 |
140.00 |
|
140.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
233.99 |
233.99 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
233.99 |
233.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
233.99 |
233.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.87 |
87.87 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
87.87 |
87.87 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87.87 |
87.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
202.22 |
202.22 |
|
02 |
住房改革支出 |
202.22 |
202.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
202.22 |
202.22 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位 :[118001]信丰县财政局
单位:万元
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,508.32 |
2,311.03 |
197.29 |
301 |
工资福利支出 |
2,311.03 |
2,311.03 |
|
30101 |
基本工资 |
581.20 |
581.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
446.56 |
446.56 |
|
30103 |
奖金 |
634.66 |
634.66 |
|
30107 |
绩效工资 |
124.53 |
124.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
233.99 |
233.99 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.29 |
72.29 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.55 |
6.55 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.03 |
9.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
202.22 |
202.22 |
|
302 |
商品和服务支出 |
187.29 |
|
187.29 |
30201 |
办公费 |
16.00 |
|
16.00 |
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
8.00 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
30211 |
差旅费 |
40.00 |
|
40.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
10.00 |
30216 |
培训费 |
6.00 |
|
6.00 |
30217 |
公务接待费 |
33.66 |
|
33.66 |
30239 |
其他交通费用 |
26.00 |
|
26.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.63 |
|
43.63 |
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :[118001]信丰县财政局
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公 ”经费支出
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
118001 |
信丰县财政局 |
33.66 |
|
|
|
33.66 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:[118001]信丰县财政局 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:[118001]信丰县财政局 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|